职位要求 |
1、3-5年整个财务相关审计领域工作经验,至少2年以上内部控制经验 2、敏锐的战略性业务思考,优秀的领导力,沟通能力,人际关系和解决问题的技巧 3、有相关生产流程的知识,熟悉业务商业环境 4、熟悉中华人民共和国法律法规 5、能熟练使用金碟K3等软件。 6、职业生涯记录诚实可信。 工作概述: 1、执行集团的内部控制方针和政策 2、与财务经理或各分公司办事处负责人紧密合作,制订出有效的内部控制体系 3、在必要且得到集团审计批准的情况下,执行特定审计项目 4、根据集团战略目标,参加制定集团中-长期审计计划 |