1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助审计主管编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格优先考虑; 2、具有财会、审计等相关工作经验者优先; 3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程; 4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。 |