1、负责审查集团各项往来帐目的操作合规性。 2、负责审查各项工程预决算及经费使用的合规性。 3、负责审查各部门管理人员经济责任。 4、负责编制集团及各驻外办的审计制度和操作规范。 5、负责合理分配本部门审计人员的工作内容。 6、负责向董事会汇报年度审计工作情况。 岗位要求: 1、大专以上学历,有主管级岗位以上3年工作经验。 2、有企业内审工作经验。 3、有工业企业审计、会计专业理论知识。 4、熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。 5、有2年以上制造业工作经验。 6、能适应国内出差。 |